區(qū)審計局2022年上半年工作情況匯報
發(fā)布時間:2022-07-23 來源: 思想?yún)R報 點擊:
區(qū)審計局2022年上半年工作情況匯報
結(jié)合七張清單內(nèi)容,促進被審計單位加強內(nèi)部控制建立和完善,使經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督重點更加扎實有效。 下面蒲公英文摘網(wǎng)小編準備了區(qū)審計局2022年上半年工作情況匯報,歡迎查閱。
2022年上半年,區(qū)審計局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神,自覺把中央和省市區(qū)委對審計工作的部署要求落實到審計工作全過程,立足“審計監(jiān)督首先是經(jīng)濟監(jiān)督”定位,高標準開展常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”,聚焦財政收支、風(fēng)險防范、領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運行等關(guān)鍵環(huán)節(jié),依法忠實履行監(jiān)督職責(zé),并統(tǒng)籌做好疫情防控,為高水平打造時尚之都、數(shù)字新城、運河明珠,奮力開創(chuàng)**新時代高質(zhì)量發(fā)展共同富裕示范新局面提供高品質(zhì)的審計服務(wù)和強有力的審計保障。
一、助力疫情防控,積極投身一線抗疫服務(wù)
年初新型冠狀病毒肺炎疫情頻發(fā),區(qū)審計局按照“三聯(lián)三領(lǐng)三服務(wù)”工作機制,充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部、黨員干部和審計干部“三個帶頭”作用,組成黨員突擊隊前往**街道5個社區(qū)多個小區(qū)卡點,全力開展志愿服務(wù)。419疫情暴發(fā)后,區(qū)審計局全力下沉黨員32名,**街道**社區(qū)協(xié)助核酸檢測。同時前后抽調(diào)4名干部到疫情防控數(shù)據(jù)專班,核對防疫系統(tǒng)中重點人員情況。此外,還有5名干部被選派到**區(qū)集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點工作,負責(zé)隔離人員動態(tài)信息管理、實時信息報送、后勤保障等業(yè)務(wù)。全局人員在兼顧審計工作和疫情防控中快步前行,接受初心和使命的錘煉。
二、完善成果運用,高度重視審計問題清單
為加大審計查出問題的整改力度,多次向區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)匯報“七張問題清單”中的重大審計問題清單工作,獲得領(lǐng)導(dǎo)高度重視和支持,促成區(qū)委審計委員會制定《關(guān)于進一步加強審計整改工作的通知》(*委審〔2022〕1號)。全力做好省市問題清單整改督促工作,按照省市問題清單整改要求,做好數(shù)產(chǎn)園、區(qū)財政局、區(qū)住建局涉及問題整改指導(dǎo)工作。出臺《**區(qū)審計局審計問題整改認定標準(試行)辦法》,進一步明確整改結(jié)果認定的標準和制度依據(jù)。對2021年度全區(qū)31個項目170個問題,按照整改期限、標準要求等相關(guān)要素進行分門別類,逐一進行梳理,全面核實整改結(jié)果及整改措施,根據(jù)分層級問題發(fā)現(xiàn)和推送機制,梳理區(qū)級清單問題并充實區(qū)級清單問題庫,督促被審計單位在整改期限內(nèi)及時整改,確保查出問題全面整改。
三、踐行科技強審,勇于創(chuàng)新塑造變革能力
積極創(chuàng)新審計方式方法,充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù),以“數(shù)據(jù)分析+現(xiàn)場核查”的數(shù)字化審計模式,對財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)等進行跨部門、跨領(lǐng)域的綜合比對分析,精準挖掘?qū)徲嬕牲c,拓展審計深度和廣度,提高審計效率。定期對全區(qū)所有一級預(yù)算單位的預(yù)算編制、國庫集中支付、會計核算、政府采購、固定資產(chǎn)等數(shù)據(jù)及財務(wù)數(shù)據(jù)進行采集、轉(zhuǎn)換、分析,形成數(shù)據(jù)中間表及疑點表,實現(xiàn)“云審計”,通過多專業(yè)數(shù)據(jù)比對、多視角數(shù)據(jù)分析和持續(xù)性跟蹤,突破行業(yè)限制提高審計效率和審計質(zhì)量,為后期打造“互聯(lián)網(wǎng)+審計”打下堅實基礎(chǔ)。同時,扎實做好網(wǎng)絡(luò)安全日常工作,加強審計業(yè)務(wù)電子數(shù)據(jù)安全管理,有序推進“金審三期”工程。
四、圍繞預(yù)算執(zhí)行,扎實開展本級財政審計。
堅持把財政政策實施、預(yù)算執(zhí)行與決算草案審計融為一體,不斷深化地方財政收支審計和項目績效審計,進一步反映財政政策執(zhí)行、財政資金管理及使用績效方面存在的問題,促進地方預(yù)算管理不斷科學(xué)化、精準化,促進財政體制改革不斷深化。項目實施過程中采用統(tǒng)籌人員、靈活分組的審計模式,由各項目負責(zé)人分頭帶隊開展區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計、五個省廳同步專題審計和區(qū)產(chǎn)業(yè)政策落實情況專項審計的實施工作。靈活機動的組員調(diào)配方式,既有效解決了審計力量不足的難題,又提高了審計項目開展的工作績效,還最大限度的減弱了上半年疫情對同級審審計工作的干擾,在一半組員參與疫情防控和隔離封閉的情況下,仍能克服困難,保持審計工作的持續(xù)開展,保質(zhì)保量按時完成審計項目。
五、規(guī)范權(quán)力運行,認真做好經(jīng)濟責(zé)任審計
認真貫徹落實省、市(關(guān)于創(chuàng)新規(guī)范市管領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果文書的意見)文件精神,探索領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審事評人改革,聚焦重大決策部署貫徹落實情況、謀劃推動高質(zhì)量發(fā)展情況、重大經(jīng)濟決策管理情況、資金資產(chǎn)資源管理和經(jīng)濟風(fēng)險防控情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定落實情況,甄別核查有無履職盡責(zé)不到位、國有資產(chǎn)損失浪費、重大風(fēng)險隱患等問題,客觀公正評價領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履職盡責(zé)情況。將部門預(yù)算執(zhí)行審計、資源環(huán)境審計、工程價款結(jié)算審計調(diào)查等與經(jīng)濟責(zé)任審計項目有機結(jié)合,以“1+N”方式統(tǒng)籌實施,一并進點及多項目集中進點,提升審計效率。結(jié)合七張清單內(nèi)容,促進被審計單位加強內(nèi)部控制建立和完善,使經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督重點更加扎實有效。
六、提升內(nèi)審建設(shè),加強內(nèi)部審計工作指導(dǎo)
一是狠抓制度執(zhí)行,進一步推進落實內(nèi)部審計“一把手”分管機制,明確各單位主要負責(zé)人為第一負責(zé)人。對于資金量大、下屬單位多的單位,以及具有行業(yè)和系統(tǒng)管理指導(dǎo)職能的部門,要求單獨設(shè)立內(nèi)審機構(gòu)或明確由非財務(wù)部門承擔(dān)內(nèi)審職責(zé),配備專兼職內(nèi)審人員,確保內(nèi)審工作的獨立性和規(guī)范性。二是提升內(nèi)審項目質(zhì)量,聯(lián)系教育局、國投、工會、民政等單位,從通知書的制發(fā)、審計取證、底稿制作、報告撰寫、限期整改、審計案卷整理方面提供全過程指導(dǎo)。三是加強專業(yè)培訓(xùn),積極組織內(nèi)審單位人員參與省市內(nèi)審協(xié)會開展的各類線上線下專題培訓(xùn)班、研討會,分層分類提高內(nèi)部審計人員執(zhí)業(yè)能力。
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